[에이블세무회계] 개발자 종합소득세 절세방법 포스팅 참고하세요^^ (개발자 종합소득세 전문세무사)
안녕하세요 에이블세무회계 김소은세무사입니다.
개발자 종합소득세 절세 방법에 대해 포스팅한 내용 공유 드립니다.
1. 신고유형 판단하기!
프리랜서 개발자 종합소득세 신고 시,
가장 중요한! 신고유형을 판단하셔야 합니다.
5월 초에 종합소득세 안내문이 발송되긴 합니다만,
신고유형을 직접 판단하실 수도 있습니다.
전기수입금액기준으로 판단하오니 참고 부탁 드립니다. (2017년 귀속 소득)
전기수입금액이 2400만원 미만인 경우 단순경비율 추계신고 유형에 해당되므로,
장부를 작성하시는 것보다 추계신고가 유리할 수 있습니다.
(*이 부분은 전문가의 상담을 받으시고 결정하시기 바랍니다.)
전기수입금액이 2400만원 이상-7500만원 미만인 경우는
기준경비율 대상자 이자 "간편장부대상자"입니다.
이 경우는 추계신고보다 장부신고가 유리할 수 있습니다.
(*이 부분은 전문가의 상담을 받으시고 결정하시기 바랍니다.)
또한 복식장부로 신고할 경우 기장세액공제 혜택까지 받을 수 있기 때문에,
간편장부로 신고할지, 복식장부로 신고할 지 비교해 보시는 것이 좋습니다.
전기수입금액이 7500만원 이상- 1억5000만원 미만인 경우는
복식부기의무자 입니다.
이 경우는 반드시 복식부기를 작성하여 신고하여야 하며,
그렇지 않을 경우 가산세가 발생합니다.
복식부기의무자이기 때문에 기장세액공제 혜택은 받을 수 없습니다.
전기수입금액이 1억5000만원 이상인 경우는
복식부기의무자이면서 외부조정 대상자입니다.
이 경우는 반드시 복식부기로 장부를 작성하여 신고하여야 하며,
자기조정 즉, 납세자 본인이 직접 신고하는 경우 가산세가 발생합니다.
반드시 세무대리인을 통해 신고를 하셔야 합니다.
2. 공제받을 수 있는 경비를 최대한 챙기셔야 합니다.
프리랜서 개발자 종합소득세 신고시 가장 어려운 부분일텐데요.
프리랜서 개발자 분들의 경우, 공제 받을 수 있는 경비가 많지 않기 때문입니다.
개인적으로 사용한 의료비, 꾸밈비 등은 비용 처리가 될 수 없습니다.
건강보험료, 통신비, 각종 수수료, 사무용품비, 소모품비, 여비교통비, 접대비, 운반비, 도서인쇄비 등의 경우 프리랜서 개발자 종합소득세 신고 시 비용처리가 가능합니다.
카드사용하신 내역 외에 현금으로 사용하신 부분에 대해서는 영수증을 챙겨주셔야 합니다.
3. 다른 개발자에게 외주처리한 경우, 지급한 비용도 챙기세요!
프리랜서 개발자 분들이 업무가 과다하거나 특정 업무에 대해서는
다른 개발자 분에게 외주로 업무를 주는 경우가 있는데요.
이럴 경우도 비용 처리가 가능합니다.
3.3% 원천징수 신고를 하지 않았다면 그에 따른 가산세가 발생하지만,
가산세를 납부하더라도 해당 비용을 공제 받는 것이
프리랜서 개발자 종합소득세 신고 시 조금이라도 더 혜택을 받을 수 있습니다.
(*이 부분에 대해서는 반드시 전문가 상담을 진행하신 후, 결정하시기 바랍니다. )
** 혹시나 원천징수 신고를 하지 않았다고 하더라도 비용을 인정받을 수 있는 방법이 있으니,
전문세무사와 상담하신 후 진행하시기 바랍니다. :)
https://blog.naver.com/tax_sso/221896796668
해당 링크를 클릭하시면, 종합소득세 신고 관련 안내사항이 있습니다.
참고 부탁 드립니다.
(4/29 까지 접수하시면 종합소득세 신고수수료 10% 할인가로 적용되오니
신고 진행하시고자 하시면, 미리 접수해 주시기 바랍니다.)
궁금하신 사항은 아래 카톡/전화/메일로 부탁 드립니다. :)
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